Faktúra č. 0390/2025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
- IČO: 37181661
- Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0390/2025
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.04.2025
- Celková hodnota: 159,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 107/2025
- Dátum zverejnenia: 08.05.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107/2025 | Objednávame u vás materiál. | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod | 37181661 | 0,00 € | 14.04.2025 | 08.05.2025 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |