Faktúra č. 0357/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0357/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.04.2026
  • Celková hodnota: 1 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 113/2026
  • Dátum zverejnenia: 27.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
113/2026 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 20.04.2026 10.05.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť