Faktúra č. 0341/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0341/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.04.2020
  • Celková hodnota: 1 981,99 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 155/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
155/2020 Objednávame u Vás športové potreby Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Viera Mašlonková ŠPORT TEAM 32405154 0,00 € 10.04.2020 25.04.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť