Faktúra č. 0334/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0334/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 11.04.2025
  • Celková hodnota: 362,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 091/2025
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
091/2025 Objednávame u vás materiál a tonery pre šj. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 01.04.2025 11.04.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť