Faktúra č. 0329/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0329/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.04.2026
  • Celková hodnota: 643,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2026
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2026 Objednávame u vás opravu umývačky riadu. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 0,00 € 10.04.2026 24.04.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť