Faktúra č. 032/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 032/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 36,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/2024-3
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/2024-3 Objednávame u vás servis pokladne. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 JURsat COMPUTERS - Ladislav Jurdík 11948124 0,00 € 15.01.2024 20.02.2024 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0109/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 987,50 € 09.02.2024 15.03.2024 Faktúra
Tlačiť