Faktúra č. 032/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 032/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.02.2023
  • Celková hodnota: 218,26 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD19/2023
  • Dátum zverejnenia: 16.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0156/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SOFT-GL s.r.o. 36182214 57,60 € 01.03.2023 18.04.2023 Faktúra
Tlačiť