Faktúra č. 031/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.02.2025
  • Celková hodnota: 1 690,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/2025-3 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 0,00 € 03.02.2025 15.02.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0147/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 550,66 € 28.02.2025 03.04.2025 Faktúra
Tlačiť