Faktúra č. 031/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 031/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.02.2024
  • Celková hodnota: 906,84 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd27/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0108/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,98 € 09.02.2024 15.03.2024 Faktúra
0107/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Nezisková organizácia VESNA 45739153 39,97 € 09.02.2024 15.03.2024 Faktúra
Tlačiť