Faktúra č. 0302/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.04.2020
  • Celková hodnota: 109,73 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 143/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
143/2020 Objednávame u Vás materiál do šj Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 KUPO-SK s.r.o. 36500569 0,00 € 21.03.2020 08.04.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť