Faktúra č. 0284/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0284/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.04.2026
  • Celková hodnota: 1 310,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 090/2026
  • Dátum zverejnenia: 24.04.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
090/2026 Objednávame u vás opravu žalúzií. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PACO mont s. r. o. 56678169 0,00 € 30.03.2026 17.04.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť