Faktúra č. 027/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 027/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 07.02.2025
  • Celková hodnota: 1 199,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/2025-3
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/2025-3 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 23.01.2025 11.02.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0121/2025 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 37857720 150,00 € 20.02.2025 15.03.2025 Faktúra
Tlačiť