Faktúra č. 0267/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0267/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 27.03.2024
  • Celková hodnota: 928,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD26/2023
  • Dátum zverejnenia: 11.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť