Faktúra č. 0248/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0248/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.03.2023
  • Celková hodnota: 560,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/2023 Objednávame u vás opravu notebooku a materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 27.03.2023 03.04.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť