Faktúra č. 0241/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0241/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.03.2026
  • Celková hodnota: 437,02 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 076/2026
  • Dátum zverejnenia: 31.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
076/2026 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Vladimír Labuda-VL Grafik 17116864 0,00 € 19.03.2026 26.03.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť