Faktúra č. 0227/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0227/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 23.03.2026
  • Celková hodnota: 1 336,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/2026
  • Dátum zverejnenia: 26.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/2026 Objednávame u vás montáž kamier. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Miroslav Kuľka, MK-TELMONT 41880692 0,00 € 16.03.2026 26.03.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť