Faktúra č. 0225/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0225/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2024
  • Celková hodnota: 750,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/2024 Objednávame u vás prepravu žiakov na LK. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 FRALEN s.r.o. 46853111 0,00 € 26.02.2024 26.03.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť