Faktúra č. 0222/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0222/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 21.03.2023
  • Celková hodnota: 1 198,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/2023 Objednávame u vás notebooky. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 06.03.2023 27.03.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť