Faktúra č. 0217/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0217/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.03.2023
  • Celková hodnota: 87,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 044/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
044/2023 Objednávame u vás reg.poplatok. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Webglobe, a.s. 52486567 0,00 € 01.03.2023 27.03.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť