Faktúra č. 0213/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0213/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 18.03.2026
  • Celková hodnota: 866,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 071/2026
  • Dátum zverejnenia: 25.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
071/2026 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 13.03.2026 20.03.2026 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť