Faktúra č. 0211/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.03.2025
  • Celková hodnota: 59,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 048/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
048/2025 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Viera Mašlonková ŠPORT TEAM 32405154 0,00 € 28.02.2025 14.03.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť