Faktúra č. 0210/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0210/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 30.03.2021
  • Celková hodnota: 2 407,68 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 62/2021
  • Dátum zverejnenia: 27.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
62/2021 Objednávame u vás materiál pre elektroinštaláciu v Pradiarni Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Marcel Novoroľník, NOVSPOL JUNIOR 41347641 0,00 € 15.03.2021 31.03.2021 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť