Faktúra č. 021/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 021/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.02.2023
  • Celková hodnota: 968,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/2023-3
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0130/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 FRALEN s.r.o. 46853111 150,00 € 22.02.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť