Faktúra č. 0204/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0204/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 08.03.2024
  • Celková hodnota: 138,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/2024 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 0,00 € 26.02.2024 26.03.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť