Faktúra č. 020/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 020/2026
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 04.02.2026
  • Celková hodnota: 156,21 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2026-3
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2026-3 Objednávame u Vás servis prístroja. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Lindha Slovakia s.r.o. 56363249 0,00 € 26.01.2026 09.02.2026 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
0058/2026 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SKI CENTRUM ŽDIAR, s.r.o. 47591315 2 200,00 € 03.02.2026 16.03.2026 Faktúra
Tlačiť