Faktúra č. 0190/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0190/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.03.2024
  • Celková hodnota: 2 402,32 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 060/2024
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
060/2024 Objednávame u vás montáž. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn 35399244 0,00 € 19.02.2024 06.03.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť