Faktúra č. 019/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 019/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 18,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SK-34/02/2018/02
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0118/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SLOVENSKÝ PLASTIKÁRSKY KLASTER 37857720 150,00 € 20.02.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť