Faktúra č. 019/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 019/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 31.01.2020
  • Celková hodnota: 63,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/2020-3
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/2020-3 Objednávame u Vás tovar podľa výberu zamestnanca Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 MILAN ŠOLTÉS DELTA 30259908 0,00 € 20.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť