Faktúra č. 0177/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0177/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.03.2025
  • Celková hodnota: 436,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 041/2025
  • Dátum zverejnenia: 03.04.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
041/2025 Objednávame u vás opravu MV. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 28.02.2025 08.03.2025 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť