Faktúra č. 0171/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0171/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.03.2022
  • Celková hodnota: 15,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 25012011
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Tlačiť