Faktúra č. 0171/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0171/2020
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 25.02.2020
  • Celková hodnota: 74,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 83/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
83/2020 Objednávame u vás potraviny Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Budzák s.r.o. 46565914 0,00 € 14.02.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť