Faktúra č. 017/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 017/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 149,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 804-19020/021
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Tlačiť