Faktúra č. 0155/2021
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
- IČO: 00159468
Zmluvný partner
- Názov: Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod
- IČO: 37181661
- Adresa: Za Hornádom 881/9, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0155/2021
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2021
- Celková hodnota: 103,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 51/2021
- Dátum zverejnenia: 12.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/2021 | Objednávame u vás materiál | Stredná odborná škola agropotravinárska a technická | 00159468 | Igor Dirga veľkoobchod, maloobchod | 37181661 | 0,00 € | 26.02.2021 | 09.03.2021 | Ing.Stanislav Marhefka | riaditeľ školy | Objednávka |