Faktúra č. 0154/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0154/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 48,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 41/2022
  • Dátum zverejnenia: 20.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
41/2022 Objednávame u vás aktualizáciu programu v šj. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SOFT-GL s.r.o. 36182214 0,00 € 14.02.2022 02.03.2022 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť