Faktúra č. 0153/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0153/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery, materiál, servis PC
  • Dátum doručenia: 19.02.2020
  • Celková hodnota: 292,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2020 Objednávame u vás materiál pre výpočtovú techniku Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Taurus Mgr. Michal Gáborčík 34629581 0,00 € 10.02.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť