Faktúra č. 014/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 014/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 03.02.2023
  • Celková hodnota: 127,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD17/2023
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0053/2023 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Centroglob-Kežmarok s.r.o. 36761249 1 637,12 € 31.01.2023 17.03.2023 Faktúra
Tlačiť