Faktúra č. 0138/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0138/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny šj, cenový rozdiel
  • Dátum doručenia: 17.02.2020
  • Celková hodnota: 496,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 31122019
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Tlačiť