Faktúra č. 0135/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0135/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 24.02.2023
  • Celková hodnota: 1 231,80 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: RD13/2023
  • Dátum zverejnenia: 19.04.2023
  • Poznámka:
Tlačiť