Faktúra č. 0121/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0121/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 17.02.2022
  • Celková hodnota: 273,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 006-16/22
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Tlačiť