Faktúra č. 0121/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0121/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál
  • Dátum doručenia: 10.02.2020
  • Celková hodnota: 16,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 59/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
59/2020 Objednávame u vás materiál Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PekaStroj s.r.o. 36554219 0,00 € 27.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť