Faktúra č. 012/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 012/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.02.2022
  • Celková hodnota: 63,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 019-16/21
  • Dátum zverejnenia: 11.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0043/2022 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 TAMPEX PREŠOV, s.r.o. 36466280 2 380,80 € 26.01.2022 20.04.2022 Faktúra
Tlačiť