Faktúra č. 0119/2023

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0119/2023
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2023
  • Celková hodnota: 164,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2023
  • Dátum zverejnenia: 17.03.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2023 Objednávame u vás ubytovanie a stravu pre 3 osoby počas workshopu v termíne od 16.02.2023-17.02.2023. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Stredná odborná škola ekonomiky, hotelierstva a služieb Jána Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov 36155993 0,00 € 06.02.2023 22.02.2023 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť