Faktúra č. 0113/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0113/2021
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 26.02.2021
  • Celková hodnota: 22,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2020
  • Dátum zverejnenia: 12.04.2021
  • Poznámka:
Tlačiť