Faktúra č. 0111/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0111/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: oprava MV
  • Dátum doručenia: 07.02.2020
  • Celková hodnota: 261,10 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 55/2020
  • Dátum zverejnenia: 06.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
55/2020 Objednávame u vás opravu motorového vozidla Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 27.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť