Faktúra č. 011/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 36,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd15/2024
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0045/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AGROZAMI, spol. s r.o. 36502596 1 100,25 € 25.01.2024 21.02.2024 Faktúra
Tlačiť