Faktúra č. 011/2020

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 011/2020
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 27.01.2020
  • Celková hodnota: 165,83 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 5/2020-3
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
5/2020-3 Objednávame u Vás potraviny Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 SINTRA spol. s r.o. 685232 0,00 € 10.01.2020 27.02.2020 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť