Faktúra č. 0109/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0109/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.02.2024
  • Celková hodnota: 987,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/2024
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/2024 Objednávame u vás materiál. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 AUTO MONTI Krempaský 30263581 0,00 € 25.01.2024 20.02.2024 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť