Faktúra č. 0104/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0104/2022
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.02.2022
  • Celková hodnota: 1 256,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 026/2022
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
026/2022 Objednávame u vás servis stroja. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 GST - gastroservis Tatry s.r.o. 50759779 0,00 € 21.01.2022 11.02.2022 Ing.Stanislav Marhefka riaditeľ školy Objednávka
Tlačiť