Faktúra č. 0090/2025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0090/2025
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.02.2025
  • Celková hodnota: 43,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 019/2025
  • Dátum zverejnenia: 15.03.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/2025 Objednávame u vás vývoz papiera. Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 Brantner Poprad, s.r.o. 36444618 0,00 € 29.01.2025 27.02.2025 Ing.Stanislav Marhefka Objednávka
Tlačiť