Faktúra č. 009/2024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola agropotravinárska a technická
  • IČO: 00159468
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 009/2024
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 02.02.2024
  • Celková hodnota: 280,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: rd22/2023
  • Dátum zverejnenia: 14.03.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0041/2024 Stredná odborná škola agropotravinárska a technická 00159468 PekaStroj s.r.o. 36554219 645,60 € 25.01.2024 21.02.2024 Faktúra
Tlačiť